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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,12月暫估的費(fèi)用,1月份收到的發(fā)票怎么做賬呢
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,一般情況下,先把原來(lái)的暫估分錄紅沖,再根據(jù)發(fā)票和付款來(lái)做實(shí)際的分錄。
02/25 15:54
84785012
02/25 15:56
老師,12月暫估,和次年1月到的發(fā)票也是按這樣做嗎?
王雁鳴老師
02/25 15:57
同學(xué)你好,是的,也是這樣做分錄的。
84785012
02/25 16:00
老師,暫估憑證有銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用,現(xiàn)在到的是銷(xiāo)售費(fèi)用的發(fā)票,可以只沖回銷(xiāo)售費(fèi)用的暫估嗎?管理費(fèi)用等發(fā)票到了再?zèng)_回呢
王雁鳴老師
02/25 16:02
同學(xué)你好,可以只沖銷(xiāo)售費(fèi)用的。
84785012
02/25 16:02
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
02/25 16:02
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
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