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老師,12月暫估的費用,1月份收到的發(fā)票怎么做賬呢

84785012| 提問時間:02/25 15:53
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,一般情況下,先把原來的暫估分錄紅沖,再根據(jù)發(fā)票和付款來做實際的分錄。
02/25 15:54
84785012
02/25 15:56
老師,12月暫估,和次年1月到的發(fā)票也是按這樣做嗎?
王雁鳴老師
02/25 15:57
同學(xué)你好,是的,也是這樣做分錄的。
84785012
02/25 16:00
老師,暫估憑證有銷售費用和管理費用,現(xiàn)在到的是銷售費用的發(fā)票,可以只沖回銷售費用的暫估嗎?管理費用等發(fā)票到了再沖回呢
王雁鳴老師
02/25 16:02
同學(xué)你好,可以只沖銷售費用的。
84785012
02/25 16:02
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
02/25 16:02
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利。
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