當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們年前取的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,1月對(duì)方又給我們開了張紅字發(fā)票,這張紅字發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
這個(gè)不需要的
02/23 13:27
84785006
02/23 13:29
我們現(xiàn)在電子稅局系統(tǒng)里認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,跟賬上得對(duì)不上,系統(tǒng)里認(rèn)證的比賬上得多,剛好差了這筆紅沖的,這個(gè)差額怎么處理
樸老師
02/23 13:30
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84785006
02/23 13:31
增值稅申報(bào)表里填到哪?
樸老師
02/23 13:33
附表二里面轉(zhuǎn)出就可以
84785006
02/23 13:36
附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額” 這行嗎?
樸老師
02/23 13:38
同學(xué)你好
嗯
這行就可以的
閱讀 323