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老師,直接轉(zhuǎn)給法人的錢應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?基本是代付的費(fèi)用,或者罰款,但是這些都沒有票

84785045| 提問時間:02/23 10:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 報(bào)銷的時候借管理費(fèi)用等營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。
02/23 10:20
84785045
02/23 10:22
就是沒票,沒辦法報(bào)銷,所以不知道該怎么操作了
84785045
02/23 10:22
已經(jīng)掛了往來了,但是每個月都會有幾萬,法人掛了好幾十萬
玲老師
02/23 10:25
分錄是正常做匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
84785045
02/23 10:28
拿不回來單據(jù),也能做成費(fèi)用沖減了其他應(yīng)收?
84785045
02/23 10:29
主要是什么單據(jù)都沒有
玲老師
02/23 10:32
是的,是這樣的可以填寫報(bào)銷單支付憑證這些。
84785045
02/23 10:36
好的,謝謝老師,還有轉(zhuǎn)給個人的維修費(fèi),給別人上禮或者清理費(fèi),也是沒有票,也是直接進(jìn)費(fèi)用嗎?
玲老師
02/23 10:39
是的,賬務(wù)處理是一樣的,對的。
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