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老師個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅 主表第一欄和第二欄數(shù)字不一樣差額是未開具發(fā)票收入這塊填報(bào)利潤(rùn)表里收入和企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入不就不一致了嗎?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:02/22 15:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
手續(xù)費(fèi)就填寫在未開票收入那里面。
02/22 15:47
玲老師
02/22 15:47
然后做賬是計(jì)入其他收益了。
84784950
02/22 15:54
沒(méi)有其他收益這欄
84784950
02/22 15:58
增值稅主表第一欄的數(shù)字不是應(yīng)該和利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表里的一致嗎?
玲老師
02/22 15:59
你好,沒(méi)有其他收益就用其他業(yè)務(wù)收入填寫和這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)上。
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