問題已解決

發(fā)現(xiàn),之前會(huì)計(jì)未講年終一次性獎(jiǎng)金的費(fèi)用計(jì)提入12月的費(fèi)用當(dāng)中,大概有3萬,對(duì)所得稅影響不大,我可以直接入到2024年1月賬務(wù)中嘛,借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資獎(jiǎng)金,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整

84784959| 提問時(shí)間:02/22 09:52
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陳陳陳老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以這樣操作的
02/22 09:53
84784959
02/22 09:59
還有一種方法,如果就是我準(zhǔn)備改在2023年,是不是更正年報(bào)正確就好呀
陳陳陳老師
02/22 10:06
年報(bào)改的話會(huì)計(jì)分錄改嗎,最好是一起改了,或者你只改財(cái)報(bào),等到明年匯算的時(shí)候你記得有這個(gè)事也行
84784959
02/22 10:10
主要是因?yàn)槟壳捌髽I(yè)就是虧損的,其實(shí)入在2024年也不影響啥,是不是最好的方法就是入在2024年1月份就行,直接如在利潤(rùn)分配的借方就行啊
84784959
02/22 10:14
另外就是如果我直接這樣在2024年入到利潤(rùn)分配了借方了,那么對(duì)于匯算清繳是否需要進(jìn)行調(diào)整呢,首先這個(gè)工資費(fèi)用確實(shí)是屬于2023年,但是呢,我也確實(shí)入在2024的1月份了
陳陳陳老師
02/22 10:15
如果上年虧損,就沒必要入在23年了,放在24年可以直接正常用管理費(fèi)用科目
84784959
02/22 10:17
是呢,我介意的點(diǎn)就是,這個(gè)屬于2023年的費(fèi)用畢竟會(huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生原則,直接入費(fèi)用還是不合適,入在利潤(rùn)分配還是比較合理,但是我不知道這筆費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候是否需要調(diào)整
陳陳陳老師
02/22 10:18
如果使用未分配利潤(rùn)科目,23年匯算的時(shí)候可以調(diào)整到23年費(fèi)用里,可以直接使用管理費(fèi)用入在24年的
84784959
02/22 10:27
選擇第一種就是使用未分配利潤(rùn),然后2024年做匯算清繳的時(shí)候我需要做調(diào)整是吧,就在工資薪金的單子進(jìn)行調(diào)整
陳陳陳老師
02/22 10:38
你好,是的,是這樣的
84784959
02/22 10:39
我還是麻煩一點(diǎn)今年做2023年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整一把吧,至于別的,我在賬務(wù)就是之前跟您提到的那樣操作就可以吧
陳陳陳老師
02/22 10:40
你好,可以的,就是麻煩點(diǎn)
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