問(wèn)題已解決
老師您好,咨詢(xún)一下,我一月份有異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在申報(bào)1月增值稅,進(jìn)項(xiàng)有留抵,是不是異地預(yù)繳稅款這次先不抵扣,下次再抵扣也可以
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,在下次抵扣也可以的
02/22 08:48
84785037
02/22 08:50
如果下次抵扣,附表四(本期實(shí)際抵減額)這一欄和主表28欄是不是都不用填寫(xiě)
高輝老師
02/22 08:52
下次抵扣的時(shí)候,附表四需要填寫(xiě)抵減額,什么時(shí)候抵什么時(shí)候填寫(xiě)
84785037
02/22 08:53
哦哦就是下次抵扣的時(shí)候,實(shí)際抵減額要填寫(xiě),主表28欄應(yīng)該也要填寫(xiě)吧
高輝老師
02/22 08:54
你好是的,和平常填寫(xiě)的一樣,只是放到了下次,實(shí)際抵減的申報(bào)期
84785037
02/22 08:55
還有個(gè)問(wèn)題,是預(yù)繳的時(shí)候交7%城建稅,回來(lái)我們這邊是5%,直接抵扣5%,有個(gè)差額五十多,這個(gè)我該怎么做賬
高輝老師
02/22 09:02
你好,這部分的差異是不退的,如果相反條件下,也是不補(bǔ)交的
閱讀 250