問(wèn)題已解決

老師?請(qǐng)教一下,就是企業(yè)銷售低于購(gòu)進(jìn)價(jià)格的商品房,不需要交增值稅的吧。如果價(jià)格低于購(gòu)進(jìn)價(jià)格,就只有印花稅,吧

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:02/21 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額交稅的嗎?如果不是的話,你需要正常交稅的,一般計(jì)稅的是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。
02/21 15:48
84784972
02/21 15:51
我們是一般納稅人企業(yè),正常交稅的話,低于購(gòu)進(jìn)價(jià)格,就是不交嘍
郭老師
02/21 15:52
你好,你是什么時(shí)間買來(lái)的,如果是2016年之后買來(lái)的話,需要正常交,你銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來(lái)交不是嗎?他不是收入減成本。
84784972
02/21 15:54
還沒(méi)有買,現(xiàn)在準(zhǔn)備買
郭老師
02/21 15:54
那就不對(duì)的,他是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,除非你當(dāng)時(shí)買來(lái)的這個(gè)房屋沒(méi)有抵扣增值稅才可以。
84784972
02/21 15:59
買進(jìn)來(lái)的時(shí)候,抵扣過(guò),賣出去應(yīng)該怎么計(jì)算稅嘛(比如我買進(jìn)3000萬(wàn),賣出去2500萬(wàn))
郭老師
02/21 16:02
你好,需要交按照2500除以1.09乘以9%這個(gè)做銷項(xiàng)稅額呀。
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