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申報增值稅的時候,申報表里面自動填了一欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問是哪里的問題?

84784978| 提問時間:02/21 14:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個不好判斷。因為各地的系統(tǒng)它可能存在差異。正常來說,進(jìn)項轉(zhuǎn)出是需要咱手動填寫的。
02/21 14:51
玲老師
02/21 14:52
看一下有沒有一樣的金額,然后判斷一下。
84784978
02/21 14:52
會不會是因為我認(rèn)證了不該抵扣的
玲老師
02/21 14:54
那正常是說要自己填寫上要選擇哪種進(jìn)項轉(zhuǎn)出才會帶出來的?
84784978
02/21 17:06
老師,我看到1月開了2份紅字信息表,但是對方?jīng)]有開具紅票,其中有一張的稅額就和這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額一致,會不會是這個原因?
玲老師
02/21 17:07
好,那可能就是這個原因。
84784978
02/21 17:34
但是對方?jīng)]有開紅字,我申報表有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出額部分該怎么做賬呢
玲老師
02/21 17:36
借成本費(fèi)用,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出? 和系統(tǒng)對上就行? 后面回來負(fù)數(shù) 發(fā)票 就不用轉(zhuǎn)出了?
84784978
02/21 18:08
和增值稅做在一個憑證里面嗎?
玲老師
02/21 18:32
就是做一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄。
84784978
02/21 19:04
銷后退貨導(dǎo)致的紅字發(fā)票,分錄該怎么做呢?
玲老師
02/21 19:06
借成本費(fèi)用科目負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
玲老師
02/21 19:07
采購方是這樣處理,銷售方紅沖收入和成本
84784978
02/21 22:01
銷售方是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
玲老師
02/22 08:12
銷售方是紅沖收入和成本退貨是這樣處理,他沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 是采購方是把抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出來。
玲老師
02/22 08:12
前面回復(fù)轉(zhuǎn)出來進(jìn)項,那不是你第1個提問說你有進(jìn)項轉(zhuǎn)出來了嗎?
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