問(wèn)題已解決

老師,你好,23年年度結(jié)賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)什么科目嗎,我現(xiàn)在做賬只是按照每個(gè)月正常做,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,年底結(jié)賬涉及到什么科目嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:02/21 13:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn) 如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
02/21 13:16
郭老師
02/21 13:16
盈利的需要集體盈余公積分紅
84785005
02/21 13:19
這個(gè)是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn),我是用的暢捷通T+標(biāo)準(zhǔn)版
郭老師
02/21 13:21
你好,需要自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
84785005
02/21 13:29
我們是虧損的,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候肯定是沒(méi)有余額的,那是把他記得借方負(fù)數(shù),還是貸方正數(shù)
郭老師
02/21 13:31
你好,你去看下科目余額表,現(xiàn)在有余額嗎?
郭老師
02/21 13:31
截止到去年12月底的。
84785005
02/21 13:33
有的,我還沒(méi)有做分錄,現(xiàn)在糾結(jié)的是不知道應(yīng)該吧本年利潤(rùn)放在借方還是貸方
郭老師
02/21 13:37
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
84785005
02/21 13:52
余額表現(xiàn)在是這樣的,對(duì)嗎,我覺(jué)得應(yīng)該是科目反向正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
02/21 13:54
本年利潤(rùn)呢,主要是看這個(gè)有沒(méi)有余額了。
84785005
02/21 13:57
沒(méi)有了,在余額表上都不體現(xiàn)了,他自己借方一正一負(fù)抵消了,沖抵掉了
郭老師
02/21 13:57
那就是準(zhǔn)確的,正確的。
84785005
02/21 14:02
T+這個(gè)賬套新建2024年的時(shí)候是管理員操作,還是我直接可以操作呢
郭老師
02/21 14:07
可以的,可以這么做的。
84785005
02/21 14:08
必須要記賬和審核嗎
郭老師
02/21 14:09
你好,審核可以沒(méi)有的。
84785005
02/21 14:11
都可以是制單人操作嗎
郭老師
02/21 14:12
對(duì)的,是的,是這么做的。
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