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一般納稅人本期銷項稅額100元,稅控盤上月留底未抵減金額10元,本期應(yīng)交增值稅90元,怎么做分錄,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84784947| 提問時間:02/20 17:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
新年好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?90
02/20 17:25
84784947
02/20 17:31
稅控盤抵減的10元不需要體現(xiàn)出來嗎?
鄒老師
02/20 17:50
你好,稅控盤10元是上個月的,在本月只需要按90結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就好了。
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