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押金我給做到管理費(fèi)用了,23年10月份的事,咋辦這個(gè)現(xiàn)在該怎么做是不是要紅沖啊

84785029| 提問時(shí)間:02/20 15:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 這么調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用)? 貸其他應(yīng)收款? 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
02/20 15:42
84785029
02/20 15:43
能不能去直接改在23年10月份的分錄里面
84785029
02/20 15:44
這個(gè)調(diào)整我看不懂么,還沒匯算清繳呢為什么要借以前年度損益調(diào)整謝謝
東老師
02/20 15:44
你要是能在去年調(diào)整的話是可以直接調(diào)整的
84785029
02/20 15:47
可是去年調(diào)整了不就影響10-12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表了
84785029
02/20 15:48
是不是匯算清繳之前還是可以調(diào)整去年的
東老師
02/20 15:48
是的 但是匯算清繳的時(shí)候能按照正確的申報(bào)就行了
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