問(wèn)題已解決

公司申請(qǐng)注銷,應(yīng)收賬款有200萬(wàn)沒有收回,有哪些風(fēng)險(xiǎn)

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:02/20 13:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,收不回來(lái)了?做壞賬損失處理就行。
02/20 13:03
84785043
02/20 13:08
老師,我公司虧損嚴(yán)重,老板要注銷公司,應(yīng)收賬款還有200萬(wàn)沒收回來(lái)
84785043
02/20 13:09
不是永遠(yuǎn)收不回來(lái),我就問(wèn)下,公司注銷了會(huì)不會(huì)對(duì)方更拖著不給了
玲老師
02/20 13:10
這個(gè)只能雙方協(xié)商處理,具體給不給這個(gè)不好說(shuō)。
84785043
02/20 14:29
公司注銷了,對(duì)方給我們結(jié)款了,銀行承兌,還是按照之前公司的名稱,這個(gè)我們拿上后可以付出去嗎
玲老師
02/20 14:33
這個(gè)一般付不出來(lái),你單位都注銷了,他咋給你付款呢?最好是注銷之前把這筆業(yè)務(wù)就處理好?;蛘吣闱氛l(shuí)錢,你把這個(gè)抵出去。
玲老師
02/20 14:33
你公司就注銷了,到時(shí)候銀行不會(huì)給你付款,銀行是對(duì)公轉(zhuǎn)賬。
84785043
02/20 14:36
哦,就是我稅務(wù)注銷了,銀行那里也就沒有這個(gè)公司了是嗎
玲老師
02/20 14:39
不是的,稅務(wù)注銷企業(yè)還存在的就是工商注銷之后就沒有企業(yè)了。
84785043
02/20 14:45
那稅務(wù)注銷了,工商先不注銷,對(duì)方把應(yīng)收賬款給我們付過(guò)來(lái),我們還是可以通過(guò)網(wǎng)銀把付過(guò)來(lái)的承兌再繼續(xù)流通對(duì)吧
玲老師
02/20 14:48
對(duì)的,這樣處理是可以的對(duì)的。
84785043
02/20 15:48
目前公司賬上未分配利潤(rùn)有18萬(wàn),目前公司么有業(yè)務(wù),就只有三四個(gè)人的工資薪金和社保,請(qǐng)問(wèn)注銷前有什么方法可以降低未分配利潤(rùn)
玲老師
02/20 15:51
未分配利潤(rùn)可以彌補(bǔ)虧損,也可以分紅,就看你實(shí)際情況。
84785043
02/20 16:07
老師,我們公司成立1年半,目前就是經(jīng)營(yíng)不善虧損了,要注銷,但是現(xiàn)在還沒有所得稅匯算,我沒辦法彌補(bǔ)虧損吧,分紅的話還是要繳納個(gè)稅啊,也不想分紅
玲老師
02/20 16:10
你好? ?也可以補(bǔ)虧損的??
84785043
02/20 16:17
老師,怎么彌補(bǔ),這所得稅匯算還沒有做,我要是彌補(bǔ)的話應(yīng)該怎么做賬
玲老師
02/20 16:18
你注銷時(shí)就可以填寫彌補(bǔ)。注銷也要清算的。
84785043
02/20 16:23
哦,那就是說(shuō)我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,虧損了需要退稅,之前預(yù)繳了9000元,我調(diào)增調(diào)減后,還是需要退稅,我在注銷的時(shí)候填寫彌補(bǔ),就可以用原本要繳納的個(gè)稅彌補(bǔ)我公司企業(yè)所得稅的虧損,比如個(gè)稅 本來(lái)要交3.6萬(wàn),我就交2.7萬(wàn)就可以了是這個(gè)意思嗎
玲老師
02/20 16:24
您好,您今年要是稅前有利潤(rùn),咱就可以直接彌補(bǔ)以前的。然后您今年要是多交了稅款,直接匯算清繳就會(huì)退稅了。
玲老師
02/20 16:24
然后您比如說(shuō)今年虧損未分配利潤(rùn)不就是變成負(fù)數(shù)了嗎?他就把原來(lái)的正數(shù)抵了。
玲老師
02/20 16:24
然后個(gè)稅它和企業(yè)所得稅這兩個(gè)是不一樣的稅。
玲老師
02/20 16:24
企業(yè)是交企業(yè)所得稅,不交個(gè)人所得稅。
玲老師
02/20 16:25
我看你的問(wèn)題里有說(shuō)個(gè)稅的,還有說(shuō)企業(yè)所得稅的。
84785043
02/20 16:28
是的,老師,這個(gè)未分配利潤(rùn)正數(shù)的話注銷的時(shí)候就是繳納的個(gè)稅吧,企業(yè)所得稅我這個(gè)已經(jīng)沒辦法了,去年是盈利的,今年是虧損的,本來(lái)也是負(fù)數(shù),但是前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候預(yù)提了很多虛假的費(fèi)用,調(diào)增后應(yīng)付賬款暫估款下有28萬(wàn)余額,我做到未分配利潤(rùn)把這個(gè)應(yīng)付賬款調(diào)平了,所以導(dǎo)致我們虧損嚴(yán)重但是未分配利潤(rùn)還是正數(shù)
84785043
02/20 16:30
老師,注銷前是不是必須實(shí)繳到位,我們是認(rèn)繳200萬(wàn)
玲老師
02/20 16:33
注銷之前,比如咱還欠外債,這個(gè)實(shí)收資本就要交上來(lái)。如果沒有欠款這些也不欠稅款不欠工資等如果沒有欠款,這些也不欠稅款,不欠工資等等可以不交上來(lái)。
玲老師
02/20 16:34
然后實(shí)收資本的印花稅是正常交。
84785043
02/20 16:37
未分配利潤(rùn)是18萬(wàn)的話,是不是要按照20%繳納個(gè)稅
玲老師
02/20 16:39
是的,需要交20%的個(gè)人所得稅對(duì)的。
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