問題已解決

老師你好,請問一般納稅人企業(yè)簡易計征,在23年年12月份開專用發(fā)票3%誤 開為13%當(dāng)月稅款按照錯誤繳納的,24年1月份 收回錯誤的發(fā)票并紅沖開據(jù)了負(fù)數(shù)發(fā)票,24年2月份增值稅如何申報?

84784966| 提問時間:02/19 17:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
表一13%填寫負(fù)數(shù),然后3%填寫正數(shù)。
02/19 17:09
84784966
02/19 17:12
這個企業(yè)是一般納稅人,增值稅申報表數(shù)據(jù)都是帶出的,但負(fù)數(shù)稅款沒扣減掉
郭老師
02/19 17:13
你好,那你看一下是不是自動留底了。
84784966
02/19 17:17
留底的也帶出了呀
郭老師
02/19 17:18
你好,這不就是留底了,他這個13%的留底了,沒有給你退回啊。
84784966
02/19 17:23
是呀,我把發(fā)票資料統(tǒng)計表發(fā)你幫忙看下,謝謝
郭老師
02/19 17:27
他系統(tǒng)自動留底的,我們沒法修改。
84784966
02/19 17:27
我把附表一3%銷售額改為800491.46,但提示比對不通過
郭老師
02/19 17:28
你好,你的意思是不讓他有留底抵扣了3%的是嗎?如果是的話,你問一下你稅務(wù)局允許這種操作吧,一般是不可以的。
郭老師
02/19 17:28
因為他這個留底是系統(tǒng)自動的,沒法修改。
84784966
02/19 17:28
那這種情況怎么辦呢?
郭老師
02/19 17:29
這種情況你問一下你稅務(wù)局那邊允許給你們退稅吧。
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