問題已解決

您好老師,我申報(bào)年報(bào)的時(shí)候由于去年沒有收入,那填報(bào)的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是都不能稅前扣除?

84785005| 提問時(shí)間:02/19 14:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)不一定的哈 如果你們沒有收入 體量比較小? 有招待費(fèi)的話稅局不找你們的話 就不要去調(diào)增了 就全部稅前扣除算了
02/19 14:03
84785005
02/19 14:05
就是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里不填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出一欄是嗎
王璐璐老師
02/19 14:06
你好? 是的 不要去調(diào)增了
84785005
02/19 14:07
那請(qǐng)問老師,如果調(diào)增的話賬上還用做調(diào)整嗎?怎么做分錄
王璐璐老師
02/19 14:09
你好? 用以前年度損益科目??借?:以前年度損益調(diào)整 ?貸?利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785005
02/19 14:09
明白了,謝謝老師,那我就不調(diào)增了。
王璐璐老師
02/19 14:10
加油? 等你的好評(píng)哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~