問題已解決

老師,我們已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,分錄怎么做吶

84785006| 提問時(shí)間:02/19 10:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí): 借:庫存商品(或在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 1.月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
02/19 10:23
84785006
02/19 10:31
轉(zhuǎn)出的材料怎么分錄啊,材料已經(jīng)用了的話
樸老師
02/19 10:35
同學(xué)你好 用了不用轉(zhuǎn)出材料呀
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