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請問,23.12月增值稅報表申報錯誤,更正申報之后。24.01月收到多繳納的附加稅退稅以及增值稅的退稅,該怎么入賬?

84785005| 提問時間:2024 02/19 09:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅和附加稅。。 ,借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整這個是附加稅。
2024 02/19 09:36
84785005
2024 02/19 10:00
第一筆分錄中,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,三級科目是啥?未交增值稅還是?
玲老師
2024 02/19 10:04
你好 你是小規(guī)模還是一般?
84785005
2024 02/19 13:49
一般納稅人
玲老師
2024 02/19 13:50
一般納稅人用應(yīng)交稅費未交增值稅這個科目來交增值稅的。
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