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請(qǐng)問,23.12月增值稅報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)之后。24.01月收到多繳納的附加稅退稅以及增值稅的退稅,該怎么入賬?

84785005| 提問時(shí)間:02/19 09:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅和附加稅。。 ,借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整這個(gè)是附加稅。
02/19 09:36
84785005
02/19 10:00
第一筆分錄中,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,三級(jí)科目是啥?未交增值稅還是?
玲老師
02/19 10:04
你好 你是小規(guī)模還是一般?
84785005
02/19 13:49
一般納稅人
玲老師
02/19 13:50
一般納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)科目來交增值稅的。
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