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增值稅推薦月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年度結(jié)轉(zhuǎn)?

84784947| 提問時間:2024 02/18 17:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,一般納稅人每個月末做結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 02/18 17:21
玲老師
2024 02/18 17:26
?你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
玲老師
2024 02/18 17:41
您好,也是上面那個分錄結(jié)轉(zhuǎn)把銷項結(jié)轉(zhuǎn)平了。
玲老師
2024 02/18 17:42
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。前面還是正常結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額。
玲老師
2024 02/18 17:53
不客氣,祝您工作學習愉快。
84784947
2024 02/18 17:24
好的老師 具體怎么做呀?
84784947
2024 02/18 17:40
老師,如果本期只有銷項稅額沒有進項稅額呢?分錄怎么寫?
84784947
2024 02/18 17:53
好的 謝謝老師
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