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84784990| 提問時(shí)間:02/18 15:26
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2、借研發(fā)支出資本化支出600000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸銀行存款113000 應(yīng)付職工薪酬500000 借無形資產(chǎn)600000 貸研發(fā)支出資本化支出600000 借管理費(fèi)用600000/60=10000 貸累計(jì)攤銷10000 3、借銀行存款21200 貸其他業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1200 借其他業(yè)務(wù)成本10000 貸累計(jì)攤銷10000
02/18 15:27
84784990
02/18 15:31
謝謝老師
暖暖老師
02/18 15:31
不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步
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