問題已解決

老師請問1. 研發(fā)形成無形資產(chǎn), 無形資產(chǎn)攤銷時候 是借研發(fā)支出-資本化支出-無形資產(chǎn)攤銷 貸 累計攤銷嗎 2.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費用-研究費用 貸研發(fā)支出-資本化支出-無形資產(chǎn)攤銷嗎

84785035| 提問時間:02/18 11:46
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第一個是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對的呢
02/18 11:50
84785035
02/18 11:52
老師 月末研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)的依據(jù)是什么 折舊費用我知道按月結(jié)轉(zhuǎn) ,其他的能給講下嗎
小小霞老師
02/18 12:59
按照企業(yè)會計準則的規(guī)定,期(月)末,應將研發(fā)支出科目并歸集的費用化支出金額轉(zhuǎn)入“管理費用”科目,借記“管理費用”科目,貸記本科目(費用化支出)。
84785035
02/18 13:52
老師 您能幫我再確認下 研發(fā)支出發(fā)生資本化支出 然后符合資本化條件 借無形資產(chǎn) 貸研發(fā)支出 資本化支出 問: 計提攤銷時候 是借管理費用-研發(fā)費用 貸累計攤銷 還是 借 研發(fā)支出 資本化支出 貸累計攤銷 我感覺應該選管理費用 -研究費用這個科目吧 因為形成無形資產(chǎn)前已經(jīng)借過研發(fā)支出 資本化支出啦啊
小小霞老師
02/18 17:50
稍等我這邊算一下發(fā)給你的呢
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