問題已解決
我公司把去年的研發(fā)費用誤計入管理費用當(dāng)中,現(xiàn)在跨年度應(yīng)該如何調(diào)賬?
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速問速答同學(xué)你好!
方便開賬的話,把它調(diào)整在2023年12月
不方便開賬的話,就調(diào)整在2024年2月 也行
只是會計科目錄錯,不影響損益
2024 02/07 10:23
84785023
2024 02/07 10:27
不能反結(jié)賬了,那我現(xiàn)在要做的會計分錄是什么呢?
apple老師
2024 02/07 10:29
同學(xué)你好!
上年用的會計分錄是 什么,今年 就做相反的? 分錄??
84785023
2024 02/07 10:41
例如:上年,借:管理費用1,貸:其他應(yīng)付款1,今年,借:以前年度損益調(diào)賬(研發(fā)費用)1,貸:管理費用-1還是以前年度損益調(diào)整(管理費用)-1?
apple老師
2024 02/07 10:45
同學(xué)你好!
1)正確的做法,假如1500元
借:以前年度損益調(diào)賬(研發(fā)費用)1500
貸:以前年度損益調(diào)整(管理費用)1500
2)因為,兩個都是 費用類科目,做成如下分錄,也不會錯
借:研發(fā)費用? 1500
貸:管理費用? ?1500
如果金額不大,?
就按照第2個做,就行的
84785023
2024 02/07 10:51
因為是2個損益類科目跨年之間數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,所以只是用到以前年度損益調(diào)整這個科目,不用涉及到利潤分配-未分配利潤對吧?
apple老師
2024 02/07 10:52
同學(xué)你好,理解的完全正確
?因為,對利潤沒有影響, 所以,不涉及 利潤分配? 這個會計科目
84785023
2024 02/07 10:57
收到,謝謝老師指點
apple老師
2024 02/07 10:58
不客氣,同學(xué),老師應(yīng)該的,
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