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你好 老師 我之前暫估了一筆費用 借 管理費用 貸 應付賬款 因為合同取消了又跨年了 然后我寫的分錄是借應付賬款 貸 未分配利潤 但是被我填成負數(shù)了 這種我要怎么調(diào)整才對呢

84784949| 提問時間:02/02 14:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
如果您是小企業(yè),選擇這樣是對的。
02/02 14:36
玲老師
02/02 14:36
是用借方和貸方都用正。 如果你寫成負數(shù)的,就把這個紅沖,然后再寫成正數(shù)的。
84784949
02/02 14:37
好的 謝謝老師
玲老師
02/02 14:43
不客氣,祝您工作學習愉快。
84784949
02/02 14:54
老師 再請教一下 當時取消合同的時候應該填正數(shù) 被我填成負數(shù)借 應付賬款-暫估 -15 貸 未分配利潤-15 相當于被我在原來的基礎(chǔ)上增加了15萬 我現(xiàn)在沖銷分錄該怎么填數(shù)據(jù)呢 感覺有點懵
玲老師
02/02 14:55
先把負數(shù)的沖銷不就等于這筆業(yè)務(wù)沒有了。 然后再寫一個正數(shù)的,就等于重新按正確的來寫,這樣說清楚不?
84784949
02/02 14:59
當時我填的分錄就填成負數(shù)紅字 意思還要負數(shù)紅字沖減嗎
玲老師
02/02 15:01
要再紅字紅沖你不理解 你就做相反分錄這樣也等于把那個分錄沖掉了。
84784949
02/02 15:05
就是我現(xiàn)在填一筆 借 利潤分配 -15紅字 貸 應付賬款-15紅字對嗎
玲老師
02/02 15:08
對的,做相反分錄就可以了。這樣是對的。
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