問題已解決
開發(fā)軟件4萬沒有發(fā)票,所以分錄是借:預(yù)付,貸:銀存,每月攤銷分錄:借:管理,貸:預(yù)付,對嗎?
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速問速答你好 是這么做分錄的哈? 對的
02/02 11:22
王璐璐老師
02/02 11:26
加油? 等你的好評哦
84784963
02/02 11:27
現(xiàn)在發(fā)票回來了我怎么做賬?
王璐璐老師
02/02 11:29
放在這個分錄的后面? :借:管理,貸:預(yù)付? ?你們應(yīng)該還會有個按月分?jǐn)偯骷?xì)表
84784963
02/02 11:33
發(fā)票回來把預(yù)付沖了,可是我現(xiàn)在沒月分?jǐn)偟姆咒浘褪墙瑁汗芾?,貸:預(yù)付,那這樣不就做重了嗎?
王璐璐老師
02/02 11:37
其實發(fā)票就在發(fā)在借:管理,貸:預(yù)付? 這個分錄的后面就可以的? 因為之前做的費(fèi)用沒有發(fā)票的呀? ?現(xiàn)在來發(fā)票了要放在后面的
84784963
02/02 11:49
之前沒發(fā)票所以掛的預(yù)付,如果付后面掛預(yù)付可以嗎?
王璐璐老師
02/02 11:50
也是可以的哈 因為發(fā)票來了 是來對應(yīng)管理費(fèi)用的計量依據(jù)的? 其實這個預(yù)付的是不影響的哈? ?要不管理費(fèi)用就會被別人覺得是沒有發(fā)票就做進(jìn)去了的
王璐璐老師
02/02 11:50
事后要取得發(fā)票的 可以先做費(fèi)用的意思
王璐璐老師
02/02 11:51
加油? 等你的好評哦
84784963
02/02 11:52
您的意思如果存在攤銷分錄,那么之前分錄即使用預(yù)付這個科目有發(fā)票附在后面也可以是吧,但沒有發(fā)票是不可以用管理費(fèi)用這個科目的對吧?
王璐璐老師
02/02 11:53
你好? 是這個意思的哈? 沒發(fā)票肯定是不能做損益的哈
王璐璐老師
02/02 11:57
其實更規(guī)范的做法是發(fā)票來了,做借,長沙待攤費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款。分?jǐn)傋觯?,管理費(fèi)用。貸,長沙待攤費(fèi)用
84784963
02/02 12:00
那最先付款的時候是借:其他應(yīng)付款,貸:銀存,攤銷時:借:管理,貸,長期待攤,發(fā)票回來:借長期待攤,貸其他應(yīng)付款,對嗎
84784963
02/02 12:03
其他應(yīng)付款我可以用“預(yù)付賬款”科目嗎
王璐璐老師
02/02 12:16
你好,可以用這個科目代替的哈,用長期待攤過度一下會更好的
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