問題已解決

增值稅申報表這個月由于進項稅填錯,導致少交稅,下個月多交稅可以嗎

84784966| 提問時間:02/01 17:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不可以的,需要更正申報。
02/01 17:18
84784966
02/01 17:20
老師,是11月錯了,12月已經(jīng)調(diào)整了,稅局現(xiàn)在還沒查到
郭老師
02/01 17:20
主要是怕有風險,一旦比對的話,很有可能會要求補稅。
84784966
02/01 17:23
一般申報后多久比對
郭老師
02/01 17:24
這個就不一定了,2023年有的才比對到2021年。
84784966
02/01 17:25
11月進項多寫了,但是在12月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
84784966
02/01 17:25
是不是只有滯納金
郭老師
02/01 17:25
對的是的,需要補稅的有滯納金
84784966
02/01 17:27
轉(zhuǎn)出了,還要補稅嗎
郭老師
02/01 17:28
你在所屬期11月份沒有轉(zhuǎn)出,需要交稅
郭老師
02/01 17:28
12月份兒你多交的那一部分再給你退。
84784966
02/01 17:28
退稅是要查賬的嗎
郭老師
02/01 17:29
不需要的,這個不差。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~