問題已解決

老師,我們?nèi)ツ曜鲑~暫估成本按普票做賬了,今年來的發(fā)票是專票,我賬上怎么做分錄調(diào)賬

84785043| 提問時(shí)間:02/01 11:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商?? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 ??以前年度損益調(diào)整(暫估差額) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
02/01 11:10
84785043
02/01 11:16
我去年直接做的借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
家權(quán)老師
02/01 11:20
發(fā)票到后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:? 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本
84785043
02/01 12:00
沒有以前年度損益調(diào)整科目,可以直接用未分配利潤代替嗎?
家權(quán)老師
02/01 12:00
可以的,沒問題的哈
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