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老師,我想問下,我們是人力資源公司,客戶對賬的時候,比如1萬元,扣員工水電住宿費1000,客戶實付款9000,但是開票要求我們開票1萬元,怎么做賬呢

84785014| 提問時間:01/30 16:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個水電費,宿舍費你們有發(fā)票嗎?
01/30 16:01
84785014
01/30 16:07
沒有發(fā)票,但是會在員工發(fā)工資的時候,從工資里扣出來
84785014
01/30 16:08
老師,我想問下,我們做成本是按應(yīng)付工資,還是按實發(fā)工資做成本呢,申報個稅的時候都是按的實發(fā)工資去申報的,是不是就要按個稅申報的實發(fā)工資做成本呢?
郭老師
01/30 16:09
你好,做成本里面,但是你這個沒法差額抵扣不了的。
郭老師
01/30 16:09
他這個不影響你到時候發(fā)工資的時候從工資里扣除就行
84785014
01/30 16:22
沒明白,我做賬的時候應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
01/30 16:26
借應(yīng)收賬款10000 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費簡易計稅 借銀行存款 其他應(yīng)收款個人負擔(dān)1000 貸應(yīng)收賬款1萬 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資1萬 應(yīng)付職工薪酬工資1萬, 貸銀行存款9000, 其他應(yīng)收款,個人負擔(dān)的水電費1000
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