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我問一下我23年11月份付了房租費(fèi),但是對(duì)方未開票,對(duì)方24年1月份開票了這筆賬該怎么做

84785029| 提問時(shí)間:01/30 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前怎么做的賬務(wù)處理?
01/30 15:53
84785029
01/30 15:54
之前23年的還沒做
郭老師
01/30 15:55
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款或是其他應(yīng)付款 匯算清繳納稅調(diào)減
84785029
01/30 15:58
那23年是計(jì)入管理費(fèi)用呢還是預(yù)付賬款呢
郭老師
01/30 15:58
你好管理費(fèi)用里面的。
84785029
01/30 16:00
那票收到是附在23年的管理費(fèi)用里面的憑證嗎
郭老師
01/30 16:00
對(duì)的,是的,是這么做的,但是你之前的還能修改嗎?
84785029
01/30 16:01
那你的意思就是二三年的時(shí)候,我本來二三年,我二三年就是借管理費(fèi)用,貸銀行存款對(duì)吧,然后二四年收到票以后就不要,就直接就是二四年收到票以后,就在二四年做一筆分錄就是。嗯,借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸銀行存款嗎?還貸銀行存款。
郭老師
01/30 16:01
暫估和發(fā)票一樣的,直接把發(fā)票貼到去年的憑證后面就行。
84785029
01/30 16:03
那也不需要24年收到發(fā)票再做這筆借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款或是其他應(yīng)付款了是吧
郭老師
01/30 16:05
是的是的,不用做的。
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