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老師,小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品季度不超30萬(wàn),增值稅應(yīng)該怎樣做帳

84785017| 提問時(shí)間:01/30 14:55
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言-老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是說季度不超過30萬(wàn),增值稅免稅部分嗎, 免征部分:借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
01/30 14:57
84785017
01/30 15:02
①借應(yīng)收賬款;貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ②借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貨營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入
84785017
01/30 15:02
老師,是這樣嗎?分兩步走
言-老師
01/30 15:03
對(duì)的,你的理解正確。
84785017
01/30 15:04
應(yīng)交稅費(fèi)后面二級(jí)科目是應(yīng)交增值稅還是未交增值稅呀?
言-老師
01/30 15:12
未交增值稅,具體看一下公司的科目設(shè)置
84785017
01/30 15:16
嗯,謝謝老師。
言-老師
01/30 15:23
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),不必回復(fù)!
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