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老師,利潤表中的凈利潤與科目余額表中的本年利潤不一致,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時應(yīng)該怎么處理呢?

84785012| 提問時間:01/28 12:09
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 利潤表中的凈利潤與科目余額表中的本年利潤不一致,可能有以下幾種原因: 1.賬簿記錄有誤:如果賬簿記錄有誤,應(yīng)先核實賬簿中的數(shù)據(jù)是否有誤,如果有,要及時糾正,并且記錄糾正前后的賬簿數(shù)據(jù)。 2.利潤表的編制有誤:如果利潤表的編制有誤,應(yīng)重新編制利潤表,并核對相關(guān)數(shù)據(jù)。 3.本年利潤科目有余額:如果本年利潤科目有余額,應(yīng)將余額轉(zhuǎn)入利潤表中,以確保本年利潤科目為零。 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,應(yīng)注意以下幾點: 1.按照正確的會計政策和準則進行結(jié)轉(zhuǎn)。 2.確保所有相關(guān)科目的余額都已結(jié)平。 3.對于涉及到利潤分配的科目,如“利潤分配-未分配利潤”,應(yīng)按照正確的順序進行結(jié)轉(zhuǎn)。 4.結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)進行核對,確保賬表一致。
01/28 12:13
84785012
01/28 12:14
有沖減往年管理費用
84785012
01/28 12:16
沒有入以前年度損益調(diào)整科目
王超老師
01/28 12:17
那么你用未分配利潤來代替的
84785012
01/28 12:23
調(diào)整去年多計提應(yīng)付職工薪酬, 借:應(yīng)付職工薪酬—工資100 貸:管理費用—職工薪酬100
84785012
01/28 12:23
沒有入未分配利潤中去,這樣可以嗎
王超老師
01/28 18:26
你這個金額很小,是可以的
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