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1月份收到一張發(fā)票,是一月份開的,但屬于12月份發(fā)生的費用,請問對這張發(fā)票應該編寫憑證進一月份的賬,還是進十二月份的賬?

84784980| 提問時間:01/27 18:46
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俊俊老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,法律職業(yè)資格證,稅務師,中級會計師,初級會計師
同學,你好!如果金額不大,12月也關賬了,可以就做賬做到1月,沒什么影響。
01/27 18:56
84784980
01/27 19:02
如果12月份還在做賬中,而金額也不算小呢?
俊俊老師
01/27 19:05
這樣的話那就做到12月更好
84784980
01/27 19:14
那筆費用用銀行存款支出的憑證已經在12月份做了,借其他應付款,貸銀行存款,現在收到發(fā)票后要做借管理費用,貸其他應付款的憑證,那現在收到一月份開的這張發(fā)票后要做的借管理費用,貸其他應付款的憑證要做在一月份還是十二月份?
俊俊老師
01/27 19:56
按照權責發(fā)生制,要看這項業(yè)務實際發(fā)生在哪個月,如果實際發(fā)生在12月,那就做到12月,不管發(fā)票什么時候收到的
84784980
01/27 20:02
發(fā)票是1月份開具的,在做十二月份的賬時已經開具了,那十二月份應該怎樣做賬做分錄?
俊俊老師
01/27 21:23
分錄還是: 借:管理費用 貸:銀行存款 等1月開具發(fā)票后,把發(fā)票再附到12月憑證后
84784980
01/27 21:51
12月份不需要先暫估費用,然后在1月份再沖銷暫估再進費用嗎?
俊俊老師
01/27 22:56
實務中兩種方式都行,先暫估,發(fā)票到了再沖銷后重新入賬更規(guī)范
84784980
01/27 22:58
如果一筆費用發(fā)生在12月,但發(fā)票在一月份才開具,在一月份做十二月的賬時發(fā)票已經在一月份開具且收到了,那做十二月份的賬時這筆費用可以不暫估,而直接進十二月費用嗎?
俊俊老師
01/28 10:24
可以的,相當于12月真實發(fā)生了費用應該做賬,但差一張發(fā)票,1月補開發(fā)票后附到12月憑證里。稅法上也是允許的,只要次年5月31日匯算清繳前取得發(fā)票都允許扣除
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