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老師實(shí)收資本如果當(dāng)初入錯賬了怎么訂正呢

84785001| 提問時間:01/27 08:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好之前錯誤的咋做的 正確的是那個
01/27 08:11
84785001
01/27 08:28
建帳時,期初是錄的數(shù)據(jù)每樣商品庫存數(shù)多少實(shí)收資本填多少,現(xiàn)在實(shí)收少點(diǎn)怎么弄呢
郭老師
01/27 08:30
庫存商品當(dāng)時是正確的嗎
84785001
01/27 08:34
當(dāng)時是正確的,入股入的29萬現(xiàn)在涉及到分紅實(shí)收讓按27萬分是不是得調(diào)一下帳
郭老師
01/27 08:37
實(shí)收資本需要有銀行流水,這個和你分紅沒有關(guān)系,你的分紅可以大于這個實(shí)收資本,只要你的實(shí)書資本別大于注冊資本就行
84785001
01/27 08:55
是這樣的,當(dāng)時老板和股東說入的是27萬,后來建帳時說庫存少加一點(diǎn)變成29萬,實(shí)收資本就成29了現(xiàn)在分紅按的27萬分,賬上不需要改動嗎
郭老師
01/27 09:03
當(dāng)時有銀行流水嗎?銀行流水是多少?
84785001
01/27 09:12
銀行流水是16萬
郭老師
01/27 09:12
那你這個實(shí)書資本只能是16萬,而且得是你股東轉(zhuǎn)到公司賬戶的差額的那一部分,借實(shí)出資本,貸利潤分配未分配利潤。
84785001
01/27 09:18
這16萬是股東入的錢,我們這里是拿貨價值29萬入的股份,也是這樣調(diào)嗎
郭老師
01/27 09:24
你好,他是實(shí)物出資還是貨幣出資?
84785001
01/27 09:24
我們是實(shí)物別人是貨幣
郭老師
01/27 09:25
同學(xué),你們單位幾個股東,你章程里面幾個股東的?
郭老師
01/27 09:25
如果是外賬的話,他給你們開發(fā)票嗎?這個貨物的。
郭老師
01/27 09:26
怎么還分我們別人 單位做賬務(wù)處理是你股東投資進(jìn)來的
84785001
01/27 09:29
就是股東把我們這里入了16萬元,我們這里有貨價值29萬就組建一個公司
郭老師
01/27 09:35
你好,這個實(shí)物對方給你開了發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票的話,這些貨物是對方墊付的嗎?他有墊付的證明嗎?
84785001
01/27 09:36
這些貨是我們自己生產(chǎn)的沒發(fā)票
郭老師
01/27 09:36
?那你購買的原材料有吧,這個材料是誰買的?
84785001
01/27 10:02
這是沒長不用票
84785001
01/27 10:02
這是內(nèi)賬
郭老師
01/27 10:03
借實(shí)收資本,貸利潤分配,未分配利潤,你想要降低多少,這個金額寫多少就可以的
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