問(wèn)題已解決

老師這個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅,有1000的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么記賬

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:01/25 11:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可不勾選認(rèn)證,計(jì) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
01/25 11:54
84784952
01/25 13:21
老師是不是意思就是不勾選的進(jìn)項(xiàng)稅還是記在借方,借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
文文老師
01/25 14:15
是的,你的理解是對(duì)的。
84784952
01/25 14:26
那等到下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,怎么記?
文文老師
01/25 14:32
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784952
01/25 19:37
你好那稅務(wù)局報(bào)稅怎么弄?有了留底稅
文文老師
01/26 11:40
正常填寫報(bào)稅,留抵不影響正常的申報(bào)。
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