問(wèn)題已解決

老師員工聚餐的費(fèi)用怎么計(jì),需要分開(kāi)部門計(jì)嗎?還是只計(jì)一個(gè)管理費(fèi)用,福利費(fèi),貸方計(jì)什么科目

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:01/25 09:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,可以不區(qū)分的,貸銀行存款應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
01/25 09:04
84785022
01/25 10:12
應(yīng)付職工薪酬需要交個(gè)稅嗎
84785022
01/25 10:13
老師如果這樣入帳,需要哪些憑證
小林老師
01/25 10:14
這個(gè)不需要繳納個(gè)人所得稅,需要審批資料,說(shuō)明聚餐人員情況等
84785022
01/25 10:14
我現(xiàn)在手里只有一張聚餐的小票費(fèi)用單,可以作為入帳的憑證嗎
小林老師
01/25 10:14
這個(gè)是可以,但是不充分
84785022
01/25 10:15
我們是酒店行業(yè),我拿到小票以為是接待費(fèi)用,直接做了一筆,借業(yè)務(wù)招待費(fèi),待收入,直接按視同銷售走了帳了,是不是不對(duì)
小林老師
01/25 10:15
那您的分錄是錯(cuò)誤的
84785022
01/25 10:18
關(guān)鍵是我們是直接按銷售走了賬了
小林老師
01/25 10:25
這個(gè)實(shí)際是內(nèi)部招待了,那就不滿足收入定義,但稅法口徑需要繳納稅費(fèi)
84785022
01/25 10:37
那我怎么走賬,就合規(guī)了,老師】
小林老師
01/25 10:42
借業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸庫(kù)存商品等,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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