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車間相互間的材料調撥領用,怎么做賬

84785030| 提問時間:01/25 02:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,是同一個單位的嗎
01/25 02:32
84785030
01/25 08:59
是的老師
84785030
01/25 09:00
我以為那么晚,沒老師回答了呢?老師您怎么也沒睡啊
東老師
01/25 09:01
這個既然是同一個公司的,他這個原材料都是統(tǒng)一核算的,應該不涉及到調配的問題呀
84785030
01/25 09:01
兩個車間,分開核算的
東老師
01/25 09:04
車間分開核算?不是在一個賬里體現(xiàn)嗎
84785030
01/25 09:06
兩個賬套
東老師
01/25 09:08
那只能是做銷售處理,調出方 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 調入方 借原材料 貸應付賬款
84785030
01/25 09:09
哈哈,我都是借應收,貸材料
84785030
01/25 09:10
內賬,應該沒事吧,之間的往來也不用結算的
東老師
01/25 09:10
對內賬沒問題,內賬是好說的
84785030
01/25 09:15
這往來掛其他應收應付好點,還是掛應收應付好點
東老師
01/25 09:15
掛應收應付我覺得就可以了
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