問題已解決

老師您好,公司繳納增值稅,內(nèi)賬處理不考慮銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的話,怎么寫分錄呢

84784988| 提問時(shí)間:01/24 15:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
交稅的時(shí)候直接 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
01/24 15:59
84784988
01/24 16:01
借主營業(yè)務(wù)收入嗎,不明白?
84784988
01/24 16:01
這不是費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
01/24 16:03
增值稅不是費(fèi)用,是減少了收入。
84784988
01/24 16:19
但他不是主營業(yè)務(wù)收入噻
家權(quán)老師
01/24 16:23
交了增值稅就減少了收入的呀 本來平時(shí)做賬就應(yīng)該把多計(jì)的收入記到增值稅
84784988
01/24 18:43
也是需要計(jì)提的嗎
家權(quán)老師
01/24 20:30
是的,需要按我說的分錄計(jì)提
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