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你好,老師。年底結轉完稅款后。科目余額表還有這些尾數(shù),我該做怎么樣的分錄處理掉呢?

84784947| 提問時間:01/24 10:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,就0.32元,我們調(diào)在哪個科目都不影響 ,這是應付款不用支付了,本來是營業(yè)外收入的,但做在這個科目不太好,還要交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 0.32 借:管理費用-辦公費 -0.32
01/24 10:56
廖君老師
01/24 17:29
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
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