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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的主營業(yè)務(wù)成本暫估,今年收到發(fā)票比暫估多五萬,怎么做帳?分錄?匯算清繳按哪個(gè)成本?謝謝
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速問速答借;應(yīng)付賬款 ——暫估 貸;庫存商品
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
按發(fā)票金額在匯算清繳扣除的
2018 03/24 11:53
鄒老師
2018 03/24 11:53
收到發(fā)票后 首先將去年做的暫估分錄沖掉;再根據(jù)發(fā)票確認(rèn)相關(guān)成本。匯算清繳是按發(fā)票上的金額為準(zhǔn)
鄒老師
2018 03/24 11:54
你好,還有什么疑問 嗎
84785038
2018 03/24 11:55
確認(rèn)成本的分錄?要記未分配利潤嗎?匯算清繳按發(fā)票數(shù)字不是和報(bào)表不相符嗎?
84785038
2018 03/24 11:56
去年的主營業(yè)務(wù)成本暫估,今年收到發(fā)票比暫估多五萬,怎么做帳?分錄?匯算清繳按哪個(gè)成本
鄒老師
2018 03/24 12:48
借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本做這個(gè)分
需要把以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
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