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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬,11月份的稅報(bào)了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)10月增值稅申報(bào)表上有留抵稅額2055.84元,但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個(gè)科目?,F(xiàn)在把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了,但是期初余額不平衡,請問這個(gè)要怎么處理呢,賬面上要怎么調(diào)整呢?(其他科目的期初數(shù)據(jù)都平了,唯獨(dú)少了留抵稅額的期初數(shù)據(jù),不知道怎么把他加上去能調(diào)平)
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速問速答你好同學(xué),做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
期初做這筆分錄。
01/23 14:37
84784984
01/23 14:52
謝謝老師!
小蒙老師
01/23 14:54
不客氣同學(xué),祝你生活愉快~
84784984
01/23 14:54
麻煩老師再幫我看下這幾筆分錄做的對不對,尤其是標(biāo)紅的那個(gè)(銷售退回的業(yè)務(wù),沖紅了前期結(jié)轉(zhuǎn)的成本和銷項(xiàng)稅額)
小蒙老師
01/23 14:55
好的稍等同學(xué),我看一下。
小蒙老師
01/23 15:01
沒問題同學(xué),可以將第二筆分錄同第一筆一樣做紅沖負(fù)數(shù)形式。
84784984
01/23 15:08
老師,因?yàn)榍捌趲齑嫔唐芬呀?jīng)結(jié)平了,期末數(shù)據(jù)是0
84784984
01/23 15:09
是把庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本都做負(fù)數(shù),是嗎
小蒙老師
01/23 15:09
可以的同學(xué),你寫的也沒問題。
84784984
01/23 15:13
但是他顯示資產(chǎn)負(fù)債表余額不平,麻煩老師幫忙看下
84784984
01/23 15:13
請老師幫忙看下
小蒙老師
01/23 15:18
同學(xué)核實(shí)一下是否有4510.56費(fèi)用等未結(jié)轉(zhuǎn)利潤。
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