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在2022年預(yù)提費(fèi)用暫估,2023年的要怎么沖銷呢? 用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784949| 提問時(shí)間:01/22 15:32
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 有發(fā)票來嗎?
01/22 15:33
84784949
01/22 15:33
沒有發(fā)票
小菲老師
01/22 15:35
同學(xué),你好 之前分錄發(fā)一下
84784949
01/22 15:36
摘要:預(yù)提費(fèi)用 借:管理費(fèi)用——預(yù)提費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——暫估款
小菲老師
01/22 15:36
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款——暫估款 貸:未分配利潤
84784949
01/22 15:37
就只做一筆分錄就好了嗎
84784949
01/22 15:38
需不需要用今年的工資沖減呢?
84784949
01/22 15:39
借:其他應(yīng)付款——暫估款 貸:未分配利潤 這個(gè)的摘要要怎么呢?
小菲老師
01/22 15:39
同學(xué),你好 對的,不需要的
84784949
01/22 15:39
那摘要寫什么呢?
小菲老師
01/22 15:40
同學(xué),你好 摘要:沖減幾月幾號憑證
84784949
01/22 15:40
好的,這個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對吧
小菲老師
01/22 15:41
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
84784949
01/22 15:41
假設(shè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄要怎么寫呢?
小菲老師
01/22 15:42
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款——暫估款 貸:以前年度損益調(diào)整
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