問題已解決

老師,我們2022年年末暫估了一筆費(fèi)用,發(fā)票是在2023年4月找回來的,請問這邊沖銷暫估應(yīng)該怎樣做賬呢?

84784996| 提問時(shí)間:2023 06/08 20:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 原來暫估的分錄發(fā)來看一下用了哪個(gè)科目? ?
2023 06/08 20:27
84784996
2023 06/08 21:56
好的老師,馬上 借:主營業(yè)務(wù)成本—修理費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款—暫估
玲老師
2023 06/08 21:59
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益,調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
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