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剛發(fā)現(xiàn)9月份有個憑證寫錯了,把主營業(yè)收入寫成應(yīng)交增值稅了,現(xiàn)在報表也報了,是匯算清繳時更正還是現(xiàn)在改報表,哪位老師指點(diǎn)一下

84785000| 提問時間:2024 01/22 15:21
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,可以現(xiàn)在去稅務(wù)局改報表的
2024 01/22 15:22
84785000
2024 01/22 15:24
那得改兩個季度的報表,會不會還有滯納金啊
84785000
2024 01/22 15:24
因?yàn)樯婕暗绞杖虢黄髽I(yè)
84785000
2024 01/22 15:25
所得稅,匯算清繳時可不可以
王璐璐老師
2024 01/22 15:28
如果你們涉及到稅,還是匯算改可以的
84785000
2024 01/22 15:33
那我的憑證現(xiàn)在也就先不改嗎,還是應(yīng)該怎樣訂正
王璐璐老師
2024 01/22 15:35
你好,到時候一起改算了,現(xiàn)在不改
84785000
2024 01/22 15:39
匯算清繳相當(dāng)于改去年的報表,那我憑證也改到去年嗎?
王璐璐老師
2024 01/22 15:46
也可以寫匯算憑證的時候在摘要欄備注一下
84785000
2024 01/22 15:51
備注一下我自己的憑證就不用改了嗎
王璐璐老師
2024 01/22 15:56
對的,這些簡單一點(diǎn)的
王璐璐老師
2024 01/22 15:57
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