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老師:當月申報了無票收入,下個月又讓開票了,這個怎么處理
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速問速答沖銷原分錄,再做銷售收入分錄。申報時,未開票收入負數(shù)申報
01/22 10:51
84784973
01/22 10:52
老師:這個能跨年操作嗎?
文文老師
01/22 11:02
可以的,可以跨年操作
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老師:當月申報了無票收入,下個月又讓開票了,這個怎么處理
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