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2023年12月的發(fā)生的報銷在2024年1月開票,這里面的進項稅算哪年的?

84785018| 提問時間:01/19 16:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,進項稅不分年的,取到就可以抵扣,成本費用是要按權(quán)責(zé)發(fā)生制來記賬
01/19 16:57
84785018
01/19 17:04
稅務(wù)會計說12月進項截至到多少數(shù),后面進項要入待認證待抵扣,我這個費用不曉得是計入應(yīng)交增值稅進項稅還是待抵扣
廖君老師
01/19 17:05
哦哦,這個我明白的,我們?nèi)胭~全部入到?待認證待抵扣里,報稅同事需要多少進項他自己勾選,再做一個分錄 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)? 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額??
84785018
01/19 17:06
這個報銷我是1月入賬
廖君老師
01/19 17:07
您好,1月咱也先入??應(yīng)交稅費-待認證進項稅額? ,同事要根據(jù)稅負要交稅,讓他自己來計算決定這個進項
84785018
01/19 17:07
嗯謝謝 明白了
廖君老師
01/19 17:07
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
廖君老師
01/19 17:28
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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