問題已解決

#提問#今年一月開的紅沖去年3月開具的發(fā)票,還可以把今年紅沖的數(shù)據(jù)加入去年3月增值稅申報表更正申報嗎?還是今年一月開具的紅沖發(fā)票必須報在今年1月增值稅開票里面??

84785022| 提問時間:01/18 21:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不能 增值稅只能沖今年的
01/18 21:06
84785022
01/18 21:08
好的謝謝老師
郭老師
01/18 21:09
不用客氣 早點休息
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~