問題已解決

老師您好,請(qǐng)問小微企業(yè)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅不超300萬的安25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,那以前年度虧損是在這之后彌補(bǔ)呢還是之前彌補(bǔ)?謝謝老師

84785002| 提問時(shí)間:01/17 23:13
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)你好。彌補(bǔ)虧損是按未享受政策前數(shù)額彌補(bǔ)
01/17 23:16
84785002
01/17 23:18
也就是先彌補(bǔ)虧損再承以25%,對(duì)吧?
cassie 老師
01/17 23:23
是的。先彌補(bǔ)虧損。再乘以適用稅率
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