問題已解決

23年有一個(gè)往來賬 ,科目余額表總額對,應(yīng)付賬款貸方多記了2000,管理費(fèi)用也多記了2000,這該怎么調(diào)賬呢?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。

84784994| 提問時(shí)間:01/17 17:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好, 借:應(yīng)付賬款等貸: 利潤分配-未分配利潤
01/17 17:47
易 老師
01/17 17:48
借:,應(yīng)付賬款貸:庫存商品等科目
易 老師
01/17 18:00
學(xué)員您好,是的,對的
易 老師
01/17 18:03
同學(xué)您好,借:應(yīng)付賬款等2000貸: 利潤分配-未分配利潤2000
84784994
01/17 17:49
管理費(fèi)用這一筆就不用再找平了對吧?
84784994
01/17 17:52
應(yīng)付賬款錢都付了,他多記了一筆2000顯示未付款,但是管理費(fèi)用顯示也多記了2000
84784994
01/17 17:53
這筆往來款采購的是服務(wù)
84784994
01/17 17:58
還是直接借:管理費(fèi)用:-2000 應(yīng)付賬款 -2000 然后 借:本年利潤-2000 貸:利潤分配-未分配利潤 -2000
84784994
01/17 17:59
還是然后借:利潤分配-未分配利潤2000 貸 管理費(fèi)用 2000?
84784994
01/17 18:02
哪個(gè)對呀?
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