問題已解決

2023 年12 月,記賬憑證會計(jì)科目做錯(cuò)了,應(yīng)收賬款,做到了銀行存款,財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào),要怎么調(diào)整呢?

84784971| 提問時(shí)間:01/17 15:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記正確的就行
01/17 15:49
84784971
01/17 15:51
可已經(jīng)跨年了呢。
84784971
01/17 15:51
可以更正科目嗎?
84784971
01/17 15:51
稅務(wù)申報(bào)已經(jīng)完成
易 老師
01/17 15:56
同學(xué)您好,這個(gè)是資產(chǎn)科目正常更正就行
84784971
01/17 15:59
跨年的也這樣科目更正就好嗎?
易 老師
01/17 16:04
同學(xué)您好, 也行的,這種情況也可以,這個(gè)不涉及損益
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