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老師,去年11月份忘了計提印花稅,印花稅已經(jīng)在12月初繳納,請問這個跨年怎么補提?

84784986| 提問時間:01/17 14:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,印花稅不需要計提。實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了
01/17 14:13
84784986
01/17 14:14
那我每次計提是做錯了嗎?
鄒老師
01/17 14:14
你好,是的,印花稅是不需要計提的
84784986
01/17 14:15
每次都是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費印花稅,然后借應(yīng)交稅費印花,貸銀行存款,我是第一步?jīng)]有做分錄
鄒老師
01/17 14:15
你好,印花稅不需要通過 應(yīng)交稅費核算,這樣是錯誤的
84784986
01/17 14:16
就是沒有做第一步分錄,那個應(yīng)交稅費平不了賬?,F(xiàn)在跨年了怎么做呢?
鄒老師
01/17 14:16
你好,把你之前做的繳納分錄紅沖,然后做這個分錄 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:銀行存款
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