問題已解決

老師 個(gè)體戶捐贈了2000元,計(jì)入了營業(yè)外支出 年度匯算清繳時(shí)這個(gè)2000元能稅前扣除嗎

84784966| 提問時(shí)間:01/17 10:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好看應(yīng)納稅所得額是多少?應(yīng)納稅所得額*30%以內(nèi)部分可以扣除
01/17 10:23
84784966
01/17 10:29
應(yīng)納稅所得額是零,因?yàn)槲覀儚浹a(bǔ)了之前的虧損 利潤總額是13萬多
暖暖老師
01/17 10:30
那就全部不可以扣除的
84784966
01/17 10:32
這個(gè)不能扣除是吧 那福利費(fèi)和招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
暖暖老師
01/17 10:34
福利費(fèi)是工資總額的14%以內(nèi)可以扣除 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是實(shí)際發(fā)生額的60%和營業(yè)收入的千分之五,誰小按誰扣除
84784966
01/17 10:36
這個(gè)扣除是什么意思,假如我招待費(fèi)2萬,營業(yè)收入50萬,發(fā)生額百分之60是12000,收入千分之五是2500,就是17500元要調(diào)增這樣嗎
暖暖老師
01/17 10:38
招待費(fèi)是實(shí)際發(fā)生額的60%是12000 收入千分之五是2500 納稅調(diào)增20000-2500=17500
84784966
01/17 10:38
就是這17500元不能扣除,要調(diào)增是吧,還有營業(yè)收入包括營業(yè)外收入嗎
暖暖老師
01/17 10:40
需要調(diào)增,不包括營業(yè)外收入
84784966
01/17 10:41
還有如果福利費(fèi)金額在扣除之內(nèi),匯算清繳時(shí)就不用管是吧
暖暖老師
01/17 10:42
是的,你說的是正確的
84784966
01/17 10:44
個(gè)體戶中的營業(yè)費(fèi)用是什么呢,營業(yè)成本是成本,上面沒有銷售費(fèi)用,這個(gè)營業(yè)費(fèi)用能填銷售費(fèi)用嗎
暖暖老師
01/17 10:45
不可以,就是主營業(yè)務(wù)成本和其他按業(yè)務(wù)成本
84784966
01/17 10:49
營業(yè)費(fèi)用就是其他業(yè)務(wù)成本是吧 但是銷售費(fèi)用填哪呢 上面沒有銷售費(fèi)用可以填的
暖暖老師
01/17 10:50
費(fèi)用是費(fèi)用,不一樣啊
84784966
01/17 10:52
是不一樣啊 但是你看我發(fā)的這個(gè)圖片,匯算清繳時(shí)只有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,但是我銷售費(fèi)用有金額,填哪呢
暖暖老師
01/17 10:56
你放在其他支出里
84784966
01/17 10:59
老師 還是沒太明白 營業(yè)費(fèi)用就不用填是吧 正常做賬都是計(jì)成本,銷、管、財(cái),營業(yè)費(fèi)用沒有就寫0就行是吧
暖暖老師
01/17 11:00
如果不影響可以不填寫的
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