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跨年報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票如何入帳?

84784970| 提問時(shí)間:01/17 09:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
01/17 09:07
84784970
01/17 09:07
那就是不能稅前扣除了?
家權(quán)老師
01/17 09:10
更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正后的報(bào)表匯算
84784970
01/17 09:14
還要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?這樣就可以稅前扣除了?
家權(quán)老師
01/17 09:23
是的,就是那樣處理的
84784970
01/17 09:37
可以在報(bào)銷當(dāng)年的匯算清繳時(shí)候調(diào)減嗎?
家權(quán)老師
01/17 09:38
可以的,沒問題的哈,不稅前扣除就直接做費(fèi)用
84784970
01/17 09:47
不稅前扣除就直接做費(fèi)用,是說做在給跨年發(fā)票的當(dāng)月做費(fèi)用嗎?
家權(quán)老師
01/17 09:50
是的,收到發(fā)票當(dāng)年做費(fèi)用就是
84784970
01/17 09:54
那如果是收到以前年度的材料發(fā)票,怎么入帳?
家權(quán)老師
01/17 09:56
材料還沒使用的話,直接做原材料
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