問題已解決
老師幫我看看這個表在那里填的?
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速問速答同學,你好!增值稅加計抵扣,需要填列《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)附列資料(四)(稅額抵減情況表)第二項加計抵減情況
01/16 14:23
84784972
01/16 14:41
我這個月申報的時候沒有填 填那一行那一列上?
俊俊老師
01/16 14:57
可以更正申報,就填序號6那一行:一般項目加計抵減額計算
84784972
01/16 15:16
那老板沒有交實收資本,才去借錢來經(jīng)營的,這個利息還能不能稅前扣除哦
84784972
01/16 15:19
數(shù)據(jù)根據(jù)什么來填呢?
俊俊老師
01/16 15:26
利息稅前扣除的問題:如果按照公司章程規(guī)定,出資期限屆滿,股東未出資,那么利息不能稅前扣除。如果沒到出資期限,可以扣。
第一個問題,數(shù)據(jù)就是當期可抵扣的進項稅額,當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×加計抵扣率
84784972
01/16 15:43
比如我這個月進項是19113元,然后在2那里本期發(fā)生額填19113元就可以了嗎?
俊俊老師
01/16 16:17
同學,2那里不是填進項稅額,是填根據(jù)進項稅額計算的加計抵減額,如果當月進項19113,加計抵減率為10%,那么就填19113*10%=1911.3,如果期初沒有金額,就填發(fā)生額
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